您的位置: 首頁 >> 最新資訊 >> 正文



晉城市委組織部2017年部門預算公開情況

2017-03-17



一、晉城市委組織部概況

  (一)主要職能

  1、貫徹落實黨的組織工作和干部工作的路線、方針、政策,提出落實方案并組織實施。

  2、提出列入市委管理的干部及領導班子建設、調整、配備的意見和建議。

  3、負責全市黨員、干部隊伍的宏觀管理和選拔培養中青年干部工作。

  4、按照黨章規定,協調、規劃和指導全市各級黨組織建設、黨員教育管理和發展工作。

  5、研究擬定全市組織、干部人事工作的主要政策和制度,從宏觀上指導干部人事制度改革。

  6、主管全市干部教育工作,制定落實干部教育規劃。

  7、負責全市組織、干部人事工作的檢查督促,向市委和省委組織部反映有關情況并提出建議。

  8、負責全市離退休干部宏觀管理,落實離退休干部的政策。根據晉市發[2001]14號文件規定,管理市委老干部局。

  9、負責《黨政領導干部選拔任用工作暫行條例》貫徹落實情況的監督、檢查,對縣(處)級以上領導干部進行監督管理。受理干部群眾的來信來訪。

  10、負責全市公務員隊伍的宏觀管理和指導工作;負責公務員管理信息系統的建立、使用和管理,對貫徹落實公務員法及配套法規情況進行督促檢查。

  11、負責全市人才工作領導組的日常事務,組織落實中央和省、市委關于人才工作的方針、政策和各項具體部署。

  12、負責對全市大學生村(社區)干部選聘、管理、考核、培養工作的整體規劃和宏觀指導。

  13、負責全市黨員和黨群口公務員的有關人才資源統計工作;負責全市黨員、黨組織、干部信息庫的建立和管理工作。

  14、宣傳黨的路線方針政策,宣傳報道全市優秀共產黨員的先進事跡,服務基層黨組織建設。   

  15、負責高層次人才引進工作,建立、管理高層次人才個人及其技術、專利、項目信息數據庫。

  16、承辦市委和省委組織部交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成

  從部門預算構成看,市委組織部預算包括部機關預算、部下屬參公事業單位預算。

  納入市委組織部預算的下屬參公事業單位包括:

  晉城市黨員電化教育中心

  晉城市委組織部信息中心

  晉城市委組織部舉報中心

  晉城市干部培訓中心

  晉城市高層次人才項目工作管理辦公室

  晉城市黨建研究所

二、 市委組織部2017年部門預算表

  附:2017市委組織部預算公開表格

三、晉城市委組織部部門預算收支情況說明

  (一)收入預算說明

  晉城市委組織部2017年預算收入為3705.91萬元,其中,公共財政預算資金3505.91萬元,收回單位結余資金200萬元。

  (二)支出預算說明

  1、市委組織部2017年基本支出855.99萬元,其中:人員經費基本支出683.20萬元(工資福利支出594.22萬元,對個人和家庭的補助支出88.98萬元),日常公用經費基本支出172.79萬元。

  2、市本級項目支出366萬元,其中:專項業務費類項目    200萬元,主要用于組織工作專項活動支出;十萬元以上購置類項目46萬元;事業發展類項目120萬元。

  3、補助縣級項目支出2483.92萬元。包括農村離任“兩委”主干生活補貼發放、基層黨建工作專項經費、困難黨員幫扶基金、農村(社區)黨員教育培訓經費。

  農村離任“兩委”主干生活補貼發放381.50萬元,其中撥付高平68.33萬元,澤州104.21萬元,陽城74.72萬元,沁水53.04萬元,陵川66.93萬元,城區12.71萬元,開發區1.56萬元。主要用于符合相關條件的農村離任支書、主任發放生活補貼。

 基層黨建工作經費2000萬元。其中撥付高平280萬元,澤州467萬元,陽城329萬元,沁水255萬元,陵川532萬元,城區117萬元,開發區20萬元。主要用于農村、社區、非公、困難國有企業黨組織開展基層黨組織建設工作。

  困難黨員幫扶基金50萬元。其中撥付高平9萬元,澤州9萬元,陽城9萬元,沁水8萬元,陵川9萬元,城區6萬元.主要用于對全市生活困難黨員進行幫扶救助。

  農村(社區)黨員教育培訓經費52.42萬元。其中撥付高平12.39萬元,澤州12.61萬元,陽城11.03萬元,沁水5.96萬元,陵川6.6萬元,城區3.49萬元,開發區0.34萬元。主要用于全市農村社區黨員進行教育培訓。

  (三)“三公”經費說明

  2017年“三公”經費預算25萬元。其中,因公出國(境)支出0萬元,與上年相比無差別;公務接待費10萬元,比上年減少28.57%;公務用車購置費為0萬元,與上年相比無差別,公務用車運行維護費15萬元,比上年減少31.82%,原因為公務用車車輛改革后車輛減少和厲行節約。我單位貫徹落實中央“八項規定”精神,對全面規范“三公“經費支出,嚴格控制“三公”經費增長,保證“三公”經費支出不超預算。

 (四)政府性基金情況說明

  2017年我單位政府性基金為0。

 (五)政府采購情況

   2017年我單位政府采購內容主要為電腦、復印機、打印機、書柜以及核心交換機、黨員信息服務器等辦公設備,共計46萬元,主要用于大組工網硬件設備部分的更新,以及更新部分陳舊不能正常運轉的辦公設備。

四、相關名詞解釋

 (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政事務和事業發展目標所發生的支出。

 (三)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用,公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置用運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各項公務接待(含外賓接待)支出。 

 
放大字體】  【恢復字體】  【縮小字體】  【我要打印
  相關新聞

360新疆时时彩走势